Última modificação em: 23/08/2023

ICMS/TO - Geração da GIAM

A Guia de Informação e Apuração Mensal do ICMS (GIAM) é um demonstrativo mensal destinado à apuração do ICMS das empresas, tendo como base a escrita fiscal do contribuinte, abrangendo os valores relativos a todas as entradas e saídas, discriminados por Unidade da Federação. 

Destina-se, ainda, à apuração da movimentação comercial entre as Unidades da Federação, para orientação da política tributária estadual.

A GIAM deve ser entregue via Internet, no endereço eletrônico http://giam.sefaz.to.gov.br, opção Transmissão Arquivo.

Através desse mesmo endereço, na opção Download de Programas, é realizado o download e instalação do programa GIAM.

No programa GIAM é possível importar o arquivo gerado pelo sistema Gestão Contábil para validação e também incluir e excluir informações.


Como gerar o arquivo

O menu para gerar o arquivo GIAM está disponível em: Arquivos > Estaduais > TO > GIAM

Ao selecionar “GIAM” o sistema abrirá a tela para seleção de parâmetros:

Empresa: informe o código da empresa

Filial: informe o código da filial

Competência: informe a competência de geração do arquivo

Tipo de Declaração: selecione o tipo de declaração

  • Original=00
  • Retificadora=01

Tipo de Estabelecimento: selecione o tipo de estabelecimento

  • Único=U
  • Matriz=M
  • Filial=F

Tipo de Escrituração: selecione o tipo de escrituração

  • Fiscal=F
  • Contábil=C

Tipo de Encerrante: Informe aqui o Tipo de Encerrante considerado na Escrituração de LMC

  • Eletrônico=E
  • Mecânico=M

Conta Contábil: informar e a Conta Contábil que se refere ao movimento de caixa.

Usuário ECF: informe se a empresa entrega ECF

  • Sim=S
  • Não=N

Pasta: informe o local onde o arquivo gerado será salvo.

Ao executar a rotina, o sistema vai gerar, com base na movimentação, os registros abaixo.

 

Registros gerados no arquivo 

Segmento A – Informações Econômico-Fiscais / Identificação do Contribuinte / Apuração do Imposto

  • Contribuinte: os dados do contribuinte são gerados a partir do cadastro do estabelecimento no módulo gerenciador de empresas.
  • Contabilista: os dados do contabilista são gerados a partir do cadastro do contador no módulo gerenciador de empresas. Considera-se o contador aquele informado em Configurações Gerais, Contador Responsável Declarações Receita Federal.
  • Declarante: os dados do declarante são gerados a partir do cadastro do sócio no módulo gerenciador de empresas. Considera-se o declarante o sócio responsável informado em Configurações Gerais.
  • Saldo Inicial e Final de Caixa: buscamos do módulo contabilidade o saldo final e inicial da conta informada nos parâmetros para a competência informada.
  • Mudança Domicílio: o sistema gera apenas como Não. Em caso afirmativo, utilizar o programa validador da GIAM para preenchimento.
  • Apuração do Imposto: os valores de apuração do imposto são carregados para o arquivo a partir da apuração do ICMS TO.

Segmento B – Entradas e Saídas de Mercadorias, Bens e/ou Serviços no Estabelecimento do Contribuinte

  • Valor Contábil/BC/Isentas/Imposto: os valores de valor contábil, base de cálculo, crédito do imposto, débito imposto, isentas/não tributadas são geradas a partir dos lançamentos das notas fiscais (capa da nota) informação do detalhamento da CFOP para os Tipo Imposto = 1-ICMS e 3-ICMS/ISS. 
  • Outras: os valores de outras são geradas a partir dos lançamentos das notas fiscais (capa da nota) informação do detalhamento da CFOP outras, subtraído o valor de substituição tributária, se houver.
  • Substituição Tributária: os valores de substituição tributária  são gerados a partir dos lançamentos de substituição tributária vinculada ao lançamento fiscal.

Segmento D – Detalhamento das Entradas/Saídas de Mercadorias e/ou Aquisições/Prestações de Serviços por Unidade da Federação

  • Unidade Federação: verifica-se a UF da pessoa informada no lançamento. Quando Tipo Inscrição da Pessoa for Exterior, considera-se UF=EX.
  • Valor Contábil/BC/Isentas/Imposto: os valores de valor contábil, base de cálculo, crédito do imposto, débito imposto, isentas/não tributadas são geradas a partir dos lançamentos das notas fiscais (capa da nota) informação do detalhamento da CFOP para os Tipo Imposto = 1-ICMS e 3-ICMS/ISS. 
  • Outras: os valores de outras são geradas a partir dos lançamentos das notas fiscais (capa da nota) informação do detalhamento da CFOP Outras para os Tipo Imposto = 1-ICMS e 3-ICMS/ISS, subtraído o valor de substituição tributária, se houver.
  • Substituição Tributária: os valores de substituição tributária  são gerados a partir dos lançamentos de substituição tributária vinculada ao lançamento fiscal.
  • A identificação das operações realizadas a contribuinte e não contribuinte de ICMS é realizada através do campo Contribuinte de ICMS informado no lançamento do documento fiscal (capa da nota).

Atenção: Para os documentos ficais referentes a Operações de Transportes nas Saídas, serão totalizados de acordo com o campo Estado Destino localizado na capa da nota.

Segmento E – Demonstrativo do ICMS a Recolher

  • Código Imposto: consideramos o código da receita informado na opção de ICMS: normal, diferencial de alíquota e Substituição Tributária.
  • ICMS Normal: é o valor do ICMS a recolher apurado no mês (operação 170015).
  • Diferencial de Alíquota: soma dos lançamentos realizados em débitos especiais, nos códigos de ajuste sped TO055010 e TO055020.
  • Substituição Tributária: valor de substituição tributária apurada para o estado do contribuinte, ou seja, TO.

Segmento K – Especificação de Outros Créditos

  • Detalhamento: o sistema gera a Origem do Crédito como Outras.
  • Valor: soma dos lançamentos realizados em outras operações código de Operação 170008

Segmento L – Especificação das Deduções

  • Detalhamento: o sistema gera a Origem do Débito e Base Legal como Outras.
  • Valor: soma dos lançamentos realizados em outras operações código de Operação 170014.

Segmento M – Saídas e/ou Prestações e Entradas e/ou Aquisições do Estabelecimento do Contribuinte por Município de Origem

  • Municípios: o registro lista os municípios do estado de Tocantins, detalhando as entradas e saídas por município de origem do fornecedor. 
  • Saídas e/ou Prestações: detalhar as operações internas para municípios do Tocantins.
  • Entradas e/ou Aquisições: detalhar as operações internas, interestaduais e exterior para o Estabelecimento declarante. As operações de Entradas serão totalizadas no município do Tocantins em que o contribuinte declarante esteja estabelecido.

Segmento P – Especificação do Diferencial de Alíquotas por UF

  • Diferencial de Alíquota: refere-se aos lançamento de entrada realizado em complementares operações 170002 e 170003.

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