Última modificação em: 22/09/2022

Bloco K

Arquivo para Importação dos Lançamentos dos Registros Bloco K

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação dos Lançamentos de Registro Bloco K. O objetivo deste documento é facilitar a integração do Bloco K de outros programas (softwares) com o Questor.

 

Formato do Arquivo:

  • O arquivo pode conter informações de vários estabelecimentos (matriz e filiais)

  • O arquivo deve conter um registro por linha; Sucedido de “;” (ponto e vírgula).

  • Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10

  • O arquivo deve estar formatado em JSON String quando enviado pelo método Post na API SYN.

Formato do Registro:

  • Os registros são formados por campos separados por “;” (ponto e vírgula).

  • A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de “;” (ponto e vírgula) no registro.

  • Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo.

 

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo

Tabela

Descrição

Instrução

B

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

Produto (nGem)

Produtos

Um registro para cada cadastro de produto

K

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

SpedFisK200 (nInv)

K200 (Estoque Escriturado)

Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.

L

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

SpedFisK220 (nInv)

K220 (Outras Movimentações Internas Entre Mercadorias)

Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.

M

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

SpedFisK280 (nInv)

K280 (Correção de Apontamento - Estoque Escriturado)

Um registro para cada Lançamentos de Estoque Escriturado.

 

 

Formato do Campo:

 

  • Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.

  • Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

 

Tabela 2: Formatação dos Campos do Arquivo

 

Tipo

Instrução

Inteiro

Formato Padrão: 1234

 

São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.

 

Numérico

Padrão: 1234,56

 

São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, sempre com separador decimal, o separador decimal deve ser “,” (vírgula). A quantidade de casas decimais deve ser de duas casas após a virgula. O separador do milhar não deve constar nos números.

 

Data

Padrão: 31/01/2020

 

São aceitos datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. O separador deve ser: “/”

 

Lógico

Padrão: 0;1

 

São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim. Obs: Outros formatos válidos, sem alteração no leiaute do importador variável são: N;S.

 

 

Texto

Padrão: “NF Cancelada”

 

São aceitos Caracteres como: letras, dígitos e símbolos.

Não são aceitos dentro da Descrição da string, os seguintes Caracteres:

  • ; - Ponto e Virgula
  • | - Pipe
  • " - Aspas Duplas

 

Obs: É importante ter o delimitador para não separar os campos indevidamente.

 

Importante: É extremamente importante que os campos em texto venham com o identificador de string (“) – Aspas Duplas, para evitar que ocorram erros no processo de importação do arquivo

 

 

Importante: Ao final do Arquivo deixar uma linha em branco

 

LEIAUTE DOS REGISTROS (LEIAUTE VARIÁVEL)



PRODUTO

 

Tipo Registro

B

Descrição

Cadastro de Produtos. Informe apenas os produtos referentes aos documentos fiscais detalhadas nos registros do tipo F. Caso o código ou referência esteja cadastrado no sistema Questor, o registro será ignorado.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

 

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar B

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Inteiro

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

REFERENPRODUTO

Referência

Texto

15

Sim

Informe a referência(Código de cadastro do sistema comercial)

4

CODIGOGRUPOPRODUTO

Conta\Grupo

Inteiro

5

Sim

Informe o Grupo para o produto.

5

DESCRPRODUTO

Descrição

Texto

40

Sim

Informe à descrição que identifica o artigo

6

CODIGONCM

Classificação Fiscal

Texto

12

Sim

Código da nomenclatura comum do Mercosul

7

UNIDADEMEDIDA

Unidade Medida

Texto

10

Sim

Sigla da unidade de medida para o produto

8

INDICADORTIPO

Tipo do Item

Inteiro

5

Sim

Informe o indicador do tipo do item. Sendo:

0 Mercadoria para Revenda

1 Matéria-Prima

2 Embalagem

3 Produto em Processo

4 Produto Acabado

5 Subproduto

6 Produto Intermediário

7 Material de Uso e Consumo

8 Ativo Imobilizado

9 Serviços

10 Outros insumos

99 Outras

9

DFN

Entra DFN

Inteiro

1

Sim

Informe se este produto entra nos cálculos da DFN,

0 = Não

1 = Sim

10

DACON

Entra DACON

Inteiro

1

Sim

Informe se este produto entra nos cálculos para DACON / Efd Contribuições.

0 = Não

1 = Sim

11

DACONTIPORECEITA

DACON Tipo para Apuração

Inteiro

5

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe qual o tipo para Apuração deste produto na DACON / Efd Contribuições.

Conforme Anexo G

Os valores disponíveis para o campo, são os seguintes:

Receita Tributada à Alíquota Zero=1

Receita Tributada à Alíquota Zero - Monofásica=2

Receita de Vendas de Bens do Ativo Permanente=3

Receita Sem Incidência da Contribuição - Exportação=4

Receita Isenta e Demais Receitas Sem Incidência da Contribuição=5

Receita com Suspensão da Contribuição=6

Receita de Revenda Decorrente de Operações Sujeitas a Subst. Tributária=7

Receita Tributada pelo RET - Patrimônio de Afetação=8

Alíquotas diferenciadas=9

Alíquotas por unidade de medida de produto=10

(-) Substituição pela não ocorrência do fato gerador presumido=11

(-) Creditos presumidos medicamentos=12

(-) Créditos admitidos no regime cumulativo=13

(-) Pago pelo substituto tributário=14

(-) Outras deduções=15

Substituto tributário - alíquotas diferenciadas=16

Substituto tributário - alíquotas por unidade de medida de produto=17

Contribuição a pagar retida de cooperados=18

Contribuição a pagar de SCP=19

Créditos Calculados a Alíquotas Diferenciadas=33

Créditos Calculados por Unidade de Medida de Produto=34

Créditos da Atividade de Transporte de Cargas à Alíquota de 1,2375% e 5,7%=35

Crédito Presumido Relativo a Estoque de Abertura=36

Créditos da Atividade Imobiliária=37

Outros Créditos a Descontar=38

Calculados à Alíquota de 0,9900% e 4,56% (Ativ. Agroindustrial)=39

Calculados à Alíquota de 0,5775% e 2,66% (Ativ. Agroindustrial)=40

Créditos Apurados (Embalagens)=41

Não entra na DACON e deduz da base de cálculo=42

Calculados Sobre Insumos de Origem Animal=43

Calculados Sobre Insumos de Origem Vegetal=44

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero=45

Entrada - Deduz na DACON / Saida - Aliquota Zero Monofásico=46

Entrada - Bens para Revenda / Saida - Débito Normal =47

Entrada - Bens Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =48

Entrada - Serviços Utilizados Insumo / Saida - Débito Normal =49

Entrada - Energia / Saída - Débito Normal=50

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero=51

Entrada - Sem Crédito / Saída - Alíquota Zero Monofásico=52

Entrada - Armazenagem e Frete / Saída - Débito Normal=53

Entrada - Arrendamento Mercantil /Saída - Débito Normal=54

Entrada - Outros Créditos / Saída - Débito Normal=55

Entrada - Alugueis de Prédios / Saída - Débito Normal=56

Entrada - Alugueis de Máquinas e equipamentos /Saída - Débito Normal=57

Entrada - Sem Crédito / Saída - Com Suspensão da Contribuição =58

Entrada - Sem Crédito - Saída Débito Normal=59

Entrada - Créd.Presumido Origem Animal - Saída Débito Normal=60

Entrada - Créd.Presumido Origem Vegetal - Saída Débito Normal=61

 

12

DACONCODIGOESPEC

EFD Cont. Código Produto Alíquota Diferenciada

Caracter

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe o código da espécie para os arquivos da EFD Contribuições

13

DACONALIQPISENT

EFD Cont. Alíquota PIS - Entrada

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições

14

DACONALIQPISSAI

EFD Cont. Alíquota PIS - Saída

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe a alíquota do PIS para este produto na EFD Contribuições

15

DACONALIQCOFINSENT

EFD Cont. Alíquota COFINS - Entrada

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições

16

DACONALIQCOFINSSAI

EFD Cont. Alíquota COFINS - Saída

Numérico

9

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe a alíquota da COFINS para este produto na EFD Contribuições

17

CSTENTRADA

CST PIS/Pasep Entrada

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

CST PIS/Pasep Entrada

18

CSTSAIDA

CST PIS/Pasep Saída

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

CST PIS/Pasep Saída

19

CSTCOFINSENTRADA

CST COFINS Entrada

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

CST COFINS Entrada

20

CSTCOFINSSAIDA

CST COFINS Saída

Inteiro

10

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

CST COFINS Saida

21

TIPOCREDITOPIS

Tipo Crédito PIS/Pasep

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe o Tipo de Crédito PIS/Pasep

 

Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.

22

TIPODEBITOPIS

Tipo Débito PIS/Pasep

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe o Tipo de Débito PIS/Pasep

23

TIPOCREDITOCOFINS

Tipo Crédito COFINS

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe o Tipo de Crédito COFINS

 

Utilize este cadastro para classificar os Créditos de PIS e Cofins conforme Tabela 4.3.7. As informações serão utilizadas na geração do Bloco M do SPED PIS Cofins.

24

TIPODEBITOCOFINS

Tipo Débito COFINS

Caracter

20

Não

Importante: Caso selecionado SIM em Entra Dacon, o preenchimento deste campo passa a ser requerido

 

Informe o Tipo de Débito COFINS

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este registro não é obrigatório, uma vez que o produto está cadastrado no Sistema Questor. Caso o Item do Inventário (registro I) não encontre o seu produto o Item do Inventário não será importado.

 

LANÇAMENTOS DO BLOCO K

 

Tipo Registro

K200

Descrição

Cadastro dos Lançamentos do Bloco K200. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

 

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar Letra K.

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Texto

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

DATALCTOFIS

Data do Estoque Final

Data

10

Sim

Informa a data do estoque final

4

CODIGOPRODUTO

Produto

Texto

 15

Sim

Informe o Código do produto existente no sistema ERP.

5

QUANTIDADE

Quantidade em Estoque

Numérico

16

Sim

Quantidade em estoque

6

INDICADORESTOQUE

Tipo de Estoque

Inteiro

5

Sim

Estoque de propriedade do informante e em seu poder=0

Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros=1

Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante=2

7

CODIGOPESSOA

Código do Participante

Texto

18

Sim

Informe o CNPJ do participante

 

Tipo Registro

K220

Descrição

Cadastro dos Lançamentos do Bloco K220. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

 

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar Letra L.

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Texto

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

DATALCTOFIS

Data da Movimentação Interna

Data

10

Sim

Informa a data da movimentação

4

CODIGOPRODUTOORI

Código do Item de Origem

Texto

 15

Sim

Informe o Código do produto existente no sistema ERP.

5

CODIGOPRODUTODEST

Código do Item de Destino

Texto

15

Sim

Informe o Código do produto existente no sistema ERP.

6

QUANTIDADE

Quantidade Movimentada Origem

Numérico

16

Sim

Informe a quantidade movimentada

7

QUANTIDADEDEST

Quantidade Movimentada Destino

Numérico

16

Sim

Informe a quantidade movimentada

 

Tipo Registro

K280

Descrição

Cadastro dos Lançamentos do Bloco K280. Informe apenas os campos solicitados os que não forem necessários serão ignorados.

Ix

Nome do Campo

Nome Curto

Tipo

Tam.

Requerido

Observação

1

 

Identificador

Texto

1

Sim

Fixar Letra M.

Importante: O identificador do registro não pode vir com aspas duplas

2

CODIGOESTAB

Filial

Texto

20

Sim

Informe o CNPJ da matriz ou filial

3

DATALCTOFIS

Competência Mês/Ano

Data

10

Sim

Informe a competência

4

DATAESTOQUE

Data Estoque

Data

 10

Sim

Informe a data do estoque

5

CODIGOPRODUTO

Produto

Texto

15

Sim

Informe o Código do produto existente no sistema ERP.

6

INDICADORESTOQUE

Tipo de Estoque

Inteiro

5

Sim

Estoque de propriedade do informante e em seu poder=0

Estoque de propriedade do informante e em posse de terceiros=1

Estoque de propriedade de terceiros e em posse do informante=2

7

CODIGOPESSOA

Fornecedor/Cliente

Texto

18

Sim

Informe o CNPJ/CPF do Fornecedor/Cliente

8

QTDCORRECAOPOS

Quantidade Correção Positiva

Numérico

16

Sim

Informe a quantidade de correção positiva

9

QTDCORRECAONEG

Quantidade Correção Negativa

Numérico

16

Sim

Informe a quantidade de correção negativa

 


Exemplo de arquivo de Lançamentos do Bloco K:

 

K;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020A;50,000;0;~

K;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020B;10,000;1;05.830.793/0001-90

K;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020C;20,000;1;05.830.793/0001-90

K;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020D;33,000;2;05.830.793/0001-90

L;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020A;49103;15,000000;30,000000

L;03.788.529/0001-00;31/12/2019;2020F;523003;50,000000;30,000000

M;03.788.529/0001-00;01/12/2019;30/11/2019;2020A;0;00.898.004/0001-39;5,000;~

M;03.788.529/0001-00;01/12/2019;30/11/2019;2020B;1;~;~;~

 

 

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