Última modificação em: 06/12/2023

Configurações de Zeramento

Configurações de Zeramento

Para que as informações dos registros J100 e J150 sejam geradas de forma correta no arquivo ECD, é necessário que o zeramento das contas de resultado também esteja configurado corretamente.

No sistema Questor, a Configuração do Zeramento Contábil está disponível no menu: Utilitários \ Zeramento \ Configurações dos Zeramentos Contábeis:

Nesta rotina, é possível preencher os seguintes campos:

Tipo Lançamento: Definir se os lançamentos de zeramento serão realizados em partidas simples ou dobradas;

Conta de Contrapartida: Informar a conta contábil para contrapartida dos lançamentos de zeramento;

Histórico para Contrapartida: Informar o código do histórico que será utilizado para os lançamentos da conta contábil que receberá os lançamentos e apurar o resultado.

Histórico para Conta Resultado: Informar o código do histórico que será utilizado para os lançamentos das contas que serão zeradas.

Zerar Grupo 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9: Preencher como "Sim" para os grupos que serão zerados;

Outras Classificações: Informar outras classificações que deseja efetuar o zeramento;

Gerar Lançamento Automático: Informar se deseja que a transferência para o Patrimônio Líquido seja feita de forma automática;

Importante: Sugere-se que seja utilizado um grupo de contas exclusivo para o zeramento, contendo informações das contas de encerramento do exercício.

A conta contrapartida informada na configuração do zeramento, servirá como contrapartida para os lançamentos efetuados pelo sistema ao executar a rotina de zeramento, esta não poderá pertencer a um dos grupos que estão sendo zerados.

Lançamento de Lucro ou Prejuízo do Exercício Automático:

Caso o campo Gerar Lançamento Automático seja definido como “Sim”, é necessário que na rotina Cadastros / Plano de Contas Padrão / Definição de Contas Padrões, sejam definidas as contas de Lucro e Prejuízo do Exercício, constantes no grupo “Patrimônio Líquido” com o Tipo de Conta “Balancete Simulado e Zeramento – Lucro” ou “Balancete Simulado e Zeramento – Prejuízo”.

Observação: Caso a empresa utilize Plano Específico, as definições no tipo de conta "Balancete Simulado e Zeramento - Lucro/Prejuízo" devem ser realizadas na rotina Cadastros / Plano de Contas Específico / Definições de Contas Específicas

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